09/06/2022 |
376 |
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale REIS “Agiudu torrau” (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n.23/26 del 22/06/2021. Liquidazione seconda mensilità maggio 2022 – II graduatoria.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
190 Kb
|
12/04/2022 |
209 |
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale REIS “Agiudu torrau” (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n.23/26 del 22/06/2021. Liquidazione terza mensilità marzo 2022
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
202 Kb
|
27/05/2022 |
339 |
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale REIS “Agiudu torrau” (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n.23/26 del 22/06/2021. Liquidazione terza quarta mensilità aprile 2022
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
203 Kb
|
07/04/2022 |
199 |
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale REIS “Agiudu torrau” (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n.23/26 del 22/06/2021.Beneficiari II° graduatoria. Liquidazione prima mensilità aprile 2022.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
187 Kb
|
22/04/2022 |
240 |
Fornitura beni e materiale di facile consumo - Impegno spesa a favore della ditta MYO Srl - Uffici Servizio Amministrativo CIG Z95360FED4
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
|
204 Kb
|
17/01/2022 |
18 |
Fornitura beni e materiale di facile consumo mediante il MEPA – Liquidazione fattura n. 2040/210033073 del 10.12.2021 emessa dalla ditta MYO Srl - CIG. Z483434153
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
|
220 Kb
|
10/05/2022 |
298 |
Fornitura beni e materiale di facile consumo – Liquidazione fattura n. 2040/220010138 del 22.04.2022 emessa dalla ditta MYO Srl - CIG. Z95360FED4 - I tranche
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
|
201 Kb
|
26/04/2022 |
248 |
Fornitura card ricaricabili distributori automatici acqua alla spina - Impegno di spesa a favore della società Lorenzoni s.r.l.- CIG Z66361BF14
|
Responsabile di Servizio |
Economato |
|
180 Kb
|
12/04/2022 |
231 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie edili. Liquidazione fattura n. 73 del 25.03.2022 della ditta Muggittu Peppino. CIG ZE02CF1393
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|
08/03/2022 |
135 |
Fornitura quotidiani e periodici biblioteca comunale anno 2022. Affidamento alla ditta Loddo Costantina - Orotelli e impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
174 Kb
|
24/05/2022 |
331 |
Fornitura tessere ricaricabili fontanelle comunali. Liquidazione fatture n. 20300/20 e n.20305/20 alla Lorenzoni Srl
|
Responsabile di Servizio |
Economato |
|
199 Kb
|
14/03/2022 |
156 |
Forniture e manutenzioni ordinarie per le fontane dell’acqua pubblica – Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22 del 28.02.2022 – Ditta Bea Service SRL - C.I.G.: Z4A32F74D7
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
181 Kb
|
12/04/2022 |
207 |
Forniture e manutenzioni ordinarie per le fontane dell’acqua pubblica – Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22 del 22.03.2022 – Ditta Bea Service SRL - C.I.G.: Z4A32F74D7
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|
23/03/2022 |
184 |
FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI: 1. ACQUISTO BENI DI CONSUMO – 2. PRESTAZIONI DI SERVIZI - 3. GESTIONE E PULIZIA VIE E PIAZZE CITTADINE (ACQUISTO MATERIALI E MANUTENZIONE ATTREZZI) PAGAMENTO TRAMITE ECONOMATO. IMPEGNO SPESA ANNO 2022.
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
|
190 Kb
|
17/06/2022 |
399 |
Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per la conclusione di un ACCORDO QUADRO per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS – CIG: 8945156041 ai sensi degli articoli 54, 60 e 95 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016, mediante esperimento di procedura aperta – Autorizzazione all’esecuzione anticipata del servizio e nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) avente funzioni tecniche di cui al punto 12 della determinazione del PLUS di Nuoro n. 1572 del 20/05/2022.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
199 Kb
|
10/06/2022 |
378 |
Gestione servizio scambio sul posto energia elettrica impianti fotovoltaici comunali - Contabilizzazione oneri e costi amministrativi al GSE SPA - Anno 2022
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
|
126 Kb
|
11/02/2022 |
79 |
Gestione SET e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie - accordo quadro plus Nuoro – Coop. Sociale Onlus “LARISO”. Liquidazione fattura n. 30/PA del 19.01.2022
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
195 Kb
|
11/02/2022 |
78 |
Gestione SET e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie - accordo quadro plus Nuoro-– CIG 78051494B6 – Coop. Sociale Onlus “LARISO”. Liquidazione fattura n. 585/PA del 21.12.2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
200 Kb
|
22/04/2022 |
241 |
Gestione SET e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie - accordo quadro plus Nuoro-– CIG 78051494B6 – Coop. Sociale Onlus “LARISO”. Liquidazione fatture n.182/PA e 183/PA e del 09.04.2022-.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
200 Kb
|
18/05/2022 |
310 |
Giornata dell’ambiente 2022. Impegno di spesa acquisto materiali
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
178 Kb
|
13/06/2022 |
387 |
Giornata dell’ambiente 2022. Liquidazione fattura n. 17 del 03.06.2022 alla ditta Davide Morette di Orotelli.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
182 Kb
|
08/03/2022 |
144 |
Impegno di spesa e liquidazione rimborso deposito cauzionale per lavori cimiteriali. Richiedente C.G.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
176 Kb
|
10/05/2022 |
294 |
Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria di intervento con auto spurgo presso la scuola elementare – Ditta Mereu Mario Servizi Ecologici – CIG Z453647724
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
|
179 Kb
|
17/03/2022 |
163 |
Impegno di spesa rinnovo abbonamento 2022/2024 Entionline- Cig Z3E359DB51
|
Responsabile di Servizio |
Economato |
|
193 Kb
|
17/03/2022 |
162 |
Impegno di spesa rinnovo abbonamento Bollettino interazione - Interazione srl Cig Z8C350A3C3
|
Responsabile di Servizio |
Economato |
|
188 Kb
|
22/04/2022 |
246 |
Impegno e contestuale liquidazione posizioni debitorie Poste Italiane Spa – Liquidazione posizioni debitorie varie
|
Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
|
188 Kb
|
05/05/2022 |
278 |
Impegno spesa e liquidazione lavoro straordinario operaio comunale Cogotzi Salvatore. Anno 2021.
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
|
115 Kb
|
21/03/2022 |
173 |
Impegno spesa e liquidazione per adesione all’Associazione “Borghi Autentici d’Italia” - Quota anno 2022
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
|
207 Kb
|
24/05/2022 |
326 |
Impegno spesa e liquidazione spese Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro - anno 2021
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
|
204 Kb
|
23/03/2022 |
183 |
Impegno spesa per oneri di ricovero, cura e custodia cani randagi a carico del Comune di Orotelli presso il canile “Il cane fonnese di Coccollone Cristoforo C. s.a.s.” con sede a Fonni - NU. I trimestre 2022 (periodo compreso tra il 01 gennaio e il 31 marzo) - CIG ZC435AA90E
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
|
205 Kb
|
22/04/2022 |
239 |
Impegno spesa per oneri di ricovero, cura e custodia cani randagi a carico del Comune di Orotelli presso il canile “Il cane fonnese di Coccollone Cristoforo C. s.a.s.” con sede a Fonni - NU. II trimestre 2022 (periodo compreso tra il 01 aprile e il 30 giugno) - CIG Z0B360B947
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
|
206 Kb
|
26/01/2022 |
44 |
Impianto di spillatura dell’acqua “Fontana Acqua Si”, installato nel rione Mussinzua – Liquidazione canone di noleggio n. 8 - CIG: ZCF323739F
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
181 Kb
|
11/02/2022 |
83 |
Impianto di spillatura dell’acqua “Fontana Acqua Si”, installato nel rione Mussinzua – Liquidazione canone di noleggio n. 9 - CIG: ZCF323739F
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
181 Kb
|
05/05/2022 |
282 |
Impianto di spillatura dell’acqua “Fontana Acqua Si”, installato nel rione Mussinzua – Liquidazione fattura n. 1631 del 26.04.2022 ditta Sguva Renting. SPA - canone di noleggio n. 12 - CIG: ZCF323739F
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
|
181 Kb
|
30/05/2022 |
344 |
Impianto di spillatura dell’acqua “Fontana Acqua Si”, installato nel rione Mussinzua – Liquidazione fattura n. 2059 del 20.05.2022 ditta Sguva Renting. SPA - canone di noleggio n. 13 - CIG: ZCF323739F
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
|
187 Kb
|
08/03/2022 |
143 |
Impianto di spillatura dell’acqua “Fontana Acqua Si”, installato nel rione Mussinzua – Liquidazione fattura n. 480 del 16.02.2022 ditta Sguva Renting. SPA - canone di noleggio n. 10 - CIG: ZCF323739F
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
181 Kb
|
12/04/2022 |
213 |
Impianto di spillatura dell’acqua “Fontana Acqua Si”, installato nel rione Mussinzua – Liquidazione fattura n. 905 del 22.03.2022 ditta Sguva Renting. SPA - canone di noleggio n. 11 - CIG: ZCF323739F
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
181 Kb
|
17/01/2022 |
22 |
Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Cimitero Comunale. Fornitura materiale vario per lavori di implementazione impianto elettrico e Video Sorveglianza. Liquidazione fatt. n. 21101046687 del 30.12.2021 all Ditta ELCOM srl (Z.I. Prato Sardo – Nuoro).
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
|
182 Kb
|
07/02/2022 |
75 |
Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Cimitero Comunale. Fornitura materiale vario per lavori di implementazione impianto elettrico e Video Sorveglianza. Liquidazione fatt. Numero: 22101001437 del 15.01.2022 all Ditta ELCOM srl (Z.I. Prato Sardo – Nuoro).
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
|
182 Kb
|
12/04/2022 |
229 |
Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Cimitero Comunale. Fornitura materiale vario per lavori di implementazione impianto elettrico e Video Sorveglianza. Liquidazione fattura n. 22101009956 del 31.03.2022 Ditta Elcom srl. CIG: Z0D3390C29
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
183 Kb
|
05/05/2022 |
285 |
Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Cimitero Comunale. Fornitura materiale vario per lavori di implementazione impianto elettrico e Video Sorveglianza. Liquidazione fattura n. 22101012697 del 15.04.2022 Ditta Elcom srl. CIG: Z0D3390C29
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
182 Kb
|
18/05/2022 |
315 |
Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Cimitero Comunale. Fornitura materiale vario per lavori di implementazione impianto elettrico e Video Sorveglianza. Liquidazione fattura n. 22101014602 del 30.04.2022 Ditta Elcom srl. CIG: Z0D3390C29
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
183 Kb
|
27/05/2022 |
340 |
Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Cimitero Comunale. Fornitura materiale vario per lavori di implementazione impianto elettrico e Video Sorveglianza. Liquidazione fattura n. 22101016981 del 15/05/22 Ditta Elcom srl. CIG: Z0D3390C29
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
|
183 Kb
|
12/04/2022 |
217 |
Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Scuole Elementari. Lavori di sistemazione vano scale. Impegno spesa e liquidazione fattura n. 2 del 30.03.2022 ditta Deledda Agostino – CIG: Z9F332EF77
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
179 Kb
|
16/06/2022 |
398 |
Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali – Sistemazione del piano viabile della strada comunale di Madduru - Affidamento ed impegno di spesa intervento di completamento - CIG: Z4836CCB7D
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
181 Kb
|
13/06/2022 |
384 |
Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali – Sistemazione del piano viabile della strada comunale di Madduru - CIG: Z9836A66B0 - Approvazione del verbale della procedura sul CAT Sardegna codice rfq_392384 – Affidamento ed impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
|
183 Kb
|
21/06/2022 |
400 |
Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali – Sistemazione del piano viabile della strada comunale di Madduru - CIG: Z9836A66B0 – Liquidazione fattura n. 1/PA del 14.06.2022 della ditta Corrias Giuseppe
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
187 Kb
|
13/06/2022 |
383 |
Interventi di protezione del patrimonio boschivo del comune di Orotelli – sfalcio fasce antincendio “Sa Serra” - CIG: Z6636A68E6 - Approvazione del verbale della procedura sul CAT Sardegna codice “rfq_392391” – Affidamento ed impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
|
182 Kb
|
23/03/2022 |
181 |
Interventi di recupero ambientale delle aree degradate da abbandono di rifiuti CUP: I15E20000200002 – CUP I15E20000200002 – Approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori – Liquidazione della fattura n. FPA 1/22 del 14.03.2022 della ditta Virtua SRL - CIG 8917640D51
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
200 Kb
|
12/04/2022 |
219 |
Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo previsti dall’art. 3, c. 2, lett. b) n. 2) della L.R. n. 1/2009 e dall’art. 6, comma 10, lett. b) della L.R. n. 1/2011 - Delibera G.R. n. 67/16 del 31.12.2020 – Annualità 2020 – Liquidazione della fattura n. 2/8 del 28.03.2022 della Cooperativa Agricola Forestale Esporlatese relativa al 1° acconto del servizio di gestione - CIG: Z653337DB0
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
191 Kb
|